Deklaracje podatkowe

Zaliczka na podatek dochodowy

Aktualnie wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy obejmuje opodatkowanie według skali podatkowej (zasady ogólne), podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź w jaki sposób powinna być wyliczona zaliczka na podatek dochodowy! czytaj dalej

Deklaracja VAT 7 i VAT 7K klienta biura rachunkowego

Użytkownik, który jest czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek składać deklaracje VAT za okresy miesięczne lub kwartalne. Dowiedz się, jak należy zaznaczyć fakt zarejestrowania klienta do VAT w systemie oraz jak powinna być wygenerowana deklaracja VAT! czytaj dalej

Informacja VAT-UE - jak wygenerować?

Użytkownik, który dokonuje transakcje takie jak wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów czy wewnątrzwspólnotowa sprzedaż usług ma obowiązek zarejestrowania się do VAT-UE. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana informacja VAT-UE! czytaj dalej

Informacja VAT-27

Informacja VAT-27 powinna być generowana przez podatników, którzy dokonują dostaw i usług objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Przeczytaj i dowiedz się, jak można wygenerować informację VAT-27 w systemie, wysłać ją do urzędu oraz pobrać UPO! czytaj dalej

Formularz VAT R

Za pośrednictwem systemu istnieje możliwość wygenerowania formularza VAT-R. W zależności od celu składania druku należy wypełnić odpowiednie pola. Dowiedz się z artykułu, jak wygenerować oraz wypełnić formularz VAT R w systemie. czytaj dalej

Zeznania roczne właściciela - jak sporządzić?

Po zakończonym roku podatkowym podatnicy zobowiązani są złożyć zeznanie roczne z działalności gospodarczej. Dowiedz się, w jaki sposób wygenerować w systemie zeznania roczne klientów w różnych formach opodatkowania - PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28! czytaj dalej

Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika

Kadrowa lub inny pracownik biura rachunkowego rozliczający pracowników klienta zobligowany jest do złożenia dodatkowego zeznania rocznego związanego z zatrudnianymi przez niego pracownikami - PIT-4R lub PIT 8AR. Dowiedz się, jak je wygenerować! czytaj dalej

Deklaracja VAT 7 i VAT 7K biura rachunkowego

Biuro rachunkowe, które jest czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek składać deklaracje VAT za okresy miesięczne lub kwartalne. Dowiedz się, jak należy zaznaczyć fakt zarejestrowania do VAT w systemie oraz jak powinna być wygenerowana deklaracja VAT! czytaj dalej

Deklaracja VAT-8

Deklarację VAT-8 składa się u podatników zwolnionych z podatku VAT po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana deklaracja VAT-8 oraz jak ją wysłać z systemu! czytaj dalej

Deklaracja VAT-9M

Deklarację VAT-9M składa się u nievatowców po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji (wykonanej usługi). Dowiedz się, jak powinna zostać wygenerowana deklaracja VAT-9M! czytaj dalej

Informacja VAT-26 u klienta - zgłoszenie pojazdu do urzędu

Informacja VAT-26 powinna zostać wygenerowana u przedsiębiorców, którzy chcą odliczyć 100% VAT od wszelkich zakupów związanych z danym pojazdem osobowym - jest to jeden z trzech warunków. Dowiedz się, jak wygenerować zgłoszenie VAT-26 w systemie! czytaj dalej

Zgłoszenie VIU-R - jak wygenerować w systemie?

Do rejestracji poprzez zgłoszenie VIU-R zobowiązani są przedsiębiorcy z krajów UE chcący korzystać z procedury MOSS. Sprawdź, jak wygenerować tę deklarację oraz jak dokonać rejestracji w systemie mojebiuro24.pl! czytaj dalej

Deklaracja VIU-D - jak wygenerować w systemie?

Deklaracja VIU-D jest obowiązkowa w przypadku gdy przedsiębiorca dokona rejestracji do celów procedury VAT MOSS. Dowiedz się, jak ją wygenerować i wysłać do urzędu! Czy należy dodatkowo oznaczać pewne funkcje w systemie? Sprawdź! czytaj dalej

Korekta zaliczki na podatek dochodowy w systemie

Niekiedy zdarza się, że poprzez wprowadzenie np. kilu dodatkowych faktur czy wystawienie zaległych faktur sprzedaży w danym okresie zmienia się wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Związku z tym niezbędna może być korekta zaliczki na podatek dochodowy! czytaj dalej

Korekta deklaracji VAT 7 lub VAT 7K

W przypadku wykrycia błędów we wcześniej złożonych deklaracjach podatkowych niezbędne może być jej skorygowanie poprzez złożenie deklaracji korygującej. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana korekta deklaracji VAT! czytaj dalej

Korekta informacji VAT UE

W przypadku wykrycia błędów (np. błędnie ujęta faktura jako WNT) we wcześniej złożonej informacji VAT UE, niezbędne może być jej skorygowanie poprzez złożenie informacji korygującej. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana korekta informacji VAT UE! czytaj dalej

Korekta zeznania rocznego

W przypadku błędu na deklaracji rocznej należy sporządzić jej korektę. Dowiedz się, jak w systemie mojebiuro24.pl powinna zostać sporządzona korekta zeznania rocznego dotycząca działalności gospodarczej, deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11. czytaj dalej

Korekta informacji VAT-27

W przypadku złożenia informacji VAT-27, która zawiera błędne informacje, niezbędne może być jej skorygowanie poprzez złożenie informacji korygującej. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana korekta informacji VAT-27! czytaj dalej