Zgłoszenia i deklaracje

Kody wysyłki przy komunikacji z serwerem urzędu skarbowego

System po zleceniu wysyłki e-deklaracje będzie wysyłał poprzez wiadomości systemowe informację w jakiej fazie jest wysyłka danej deklaracji. Dowiedz się, co oznaczają kody wysyłki w wiadomości systemowej oraz jakie są najczęstsze błędy wysyłki! czytaj dalej

E-ZUS - deklaracje ZUS w wersji elektronicznej

Deklaracje ZUS w wersji elektronicznej mogą być wysyłane przez biuro rachunkowe, które posiada swój własny podpis elektroniczny. Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej na temat elektronicznej wysyłki deklaracji ZUS za pośrednictwem systemu mojebiuro24.pl czytaj dalej

Eksport i import deklaracji ZUS z systemu

System mojebiuro24.pl umożliwia eksport i import deklaracji ZUS. Wygenerowane w systemie deklaracje można eksportować do pliku KEDU, który umożliwi import deklaracji do systemu ZUS. Zobacz, jak w łatwy sposób możesz prowadzić rozliczenia z ZUS. czytaj dalej

Zeznania roczne związane z zatrudnianiem pracownika

Kadrowa lub inny pracownik biura rachunkowego rozliczający pracowników klienta zobligowany jest do złożenia dodatkowego zeznania rocznego związanego z zatrudnianymi przez niego pracownikami - PIT-4R lub PIT 8AR. Dowiedz się, jak je wygenerować! czytaj dalej

Zeznania roczne właściciela - jak sporządzić?

Po zakończonym roku podatkowym podatnicy zobowiązani są złożyć zeznanie roczne z działalności gospodarczej. Dowiedz się, w jaki sposób wygenerować w systemie zeznania roczne klientów w różnych formach opodatkowania - PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28! czytaj dalej

Deklaracja VAT-9M

Deklarację VAT-9M składa się u nievatowców po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu danej transakcji (wykonanej usługi). Dowiedz się, jak powinna zostać wygenerowana deklaracja VAT-9M! czytaj dalej

Korekta zeznania rocznego

W przypadku błędu na deklaracji rocznej należy sporządzić jej korektę. Dowiedz się, jak w systemie mojebiuro24.pl powinna zostać sporządzona korekta zeznania rocznego dotycząca działalności gospodarczej, deklaracji PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11. czytaj dalej

JPK VAT - Jednolity Plik Kontrolny dla Rejestrów VAT

Przepisy podatkowe nakładają na wszystkich czynnych podatników VAT obowiązek comiesięcznej wysyłki JPK VAT od stycznia 2018 roku. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, w jaki sposób można bezpośrednio z systemu wygenerować i wysłać do urzędu obowiązkowy plik! czytaj dalej

Eksport danych z deklaracji do systemu e-Deklaracje MF

W systemie możliwy jest eksport danych z deklaracji do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. W tym celu należy zapisać formularz w postaci pliku XML, z którego dane przeniesione zostaną do deklaracji wysłanej z programu e-Deklaracje. czytaj dalej

Składki ZUS wyliczone poza systemem

Składki ZUS wyliczone poza systemem uwzględniane są w rozliczeniach w zależności od tego kogo dotyczą - pracownika czy pracodawcy. W jaki sposób wprowadzić takie informacje w naszym systemie? Sprawdź, jak prawidłowo zewidencjonować rozliczenia z ZUS! czytaj dalej

Jednolity Plik Kontrolny dla faktur - JPK FA

Struktura JPK FA (Faktur) jest jedną ze struktur jednolitych plików kontrolnych składaną na żądanie organów podatkowych. System umożliwia wygenerowanie jednolitych plików kontrolnych dla Faktur za z góry określony okres na podstawie wprowadzonych danych. czytaj dalej

Zaliczka na podatek dochodowy

Aktualnie wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy obejmuje opodatkowanie według skali podatkowej (zasady ogólne), podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawdź w jaki sposób powinna być wyliczona zaliczka na podatek dochodowy! czytaj dalej

Korekta zaliczki na podatek dochodowy w systemie

Niekiedy zdarza się, że poprzez wprowadzenie np. kilu dodatkowych faktur czy wystawienie zaległych faktur sprzedaży w danym okresie zmienia się wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Związku z tym niezbędna może być korekta zaliczki na podatek dochodowy! czytaj dalej

Korekta deklaracji VAT 7 lub VAT 7K

W przypadku wykrycia błędów we wcześniej złożonych deklaracjach podatkowych niezbędne może być jej skorygowanie poprzez złożenie deklaracji korygującej. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana korekta deklaracji VAT! czytaj dalej

Korekta informacji VAT UE

W przypadku wykrycia błędów (np. błędnie ujęta faktura jako WNT) we wcześniej złożonej informacji VAT UE, niezbędne może być jej skorygowanie poprzez złożenie informacji korygującej. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana korekta informacji VAT UE! czytaj dalej

Korekta informacji VAT-27

W przypadku złożenia informacji VAT-27, która zawiera błędne informacje, niezbędne może być jej skorygowanie poprzez złożenie informacji korygującej. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana korekta informacji VAT-27! czytaj dalej

Deklaracja VAT-8

Deklarację VAT-8 składa się u podatników zwolnionych z podatku VAT po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Sprawdź, jak powinna zostać wygenerowana deklaracja VAT-8 oraz jak ją wysłać z systemu! czytaj dalej

E-deklaracje - masowe generowanie UPO

Otrzymane UPO potwierdza nie tylko poprawność wysyłki deklaracji pod względem formalnym, ale również przyjęcie jej przez organ podatkowy lub ZUS. Dowiedz się, w jak wygląda masowe generowanie UPO w systemie! czytaj dalej

Jednolity Plik Kontrolny - JPK

Sprawdź, w jaki sposób można wygenerować Jednolity Plik Kontrolny (JPK) zgodny z wymogami, jakie stawia Ministerstwo Finansów. W jaki sposób wygenerować JPK_VAT, JPK_KPiR i JPK_MAG a następnie wysłać na stronę Ministerstwa? Dowiedz się więcej! czytaj dalej

Deklaracja VAT 7 i VAT 7K klienta

Użytkownik, który jest czynnym podatnikiem VAT ma obowiązek składać deklaracje VAT za okresy miesięczne lub kwartalne. Dowiedz się, jak należy zaznaczyć fakt zarejestrowania klienta do VAT w systemie oraz jak powinna być wygenerowana deklaracja VAT! czytaj dalej